問題已解決

老師, 請問一下之前有研發(fā)費用,然后高新企業(yè)還沒申請下來,做賬的時候可以做研發(fā)費用嗎

84784991| 提問時間:2022 06/06 13:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好; 是的。 可以做研發(fā)費用去的??
2022 06/06 13:58
84784991
2022 06/06 13:59
那要調(diào)之前的賬呀,又沒有申請高新企業(yè),能這樣做?
meizi老師
2022 06/06 14:02
?你好 ;? ?你們?nèi)绻暾埖脑?; 一般是 近三年的賬務(wù)處理要? ? ? ? 做研發(fā)支出明細的??
84784991
2022 06/06 14:02
是的,他要看研發(fā)費用,那我是要有對應(yīng)研發(fā)費用的發(fā)票才能做吧
meizi老師
2022 06/06 14:05
?你好; 是的。? ? 這個申請高新 也得看這個的? ??
84784991
2022 06/06 14:08
那我調(diào)出來是不是要重新申報企業(yè)所得稅呀
meizi老師
2022 06/06 14:10
?你好; 是的。 如果之前加計扣除的話? ?
84784991
2022 06/06 14:11
我要怎么申報加計扣除呢?加計扣除是什么意思呀
meizi老師
2022 06/06 14:14
你好;? 到時匯算的時候 填寫加計扣除 明細表去? 享受? ?
84784991
2022 06/06 14:18
加計扣除的金額是根據(jù)哪個數(shù)據(jù)填寫呢?能夠舉個例子嗎?
meizi老師
2022 06/06 14:23
?你好;? 根據(jù)假如:某企業(yè)2021年年收入總額為1000萬,成本費用總額是600萬,其中包括100萬的研發(fā)費用,所得稅稅率為25%。   1、如果企業(yè)不享受加計扣除政策:   應(yīng)納所得稅額=(1000-600)×25%=100萬   2、如果企業(yè)將研發(fā)費用進行加計扣除,享受目前100%的加計扣除優(yōu)惠政策。   加計扣除部分金額=100萬×100%=100萬   則應(yīng)納所得稅額=(1000-600-100萬)×25%=75萬   企業(yè)減免稅額=100-75=25萬元。
84784991
2022 06/06 15:44
現(xiàn)在小微企業(yè),利潤總額不超過100萬,按利潤總額的2.5%去繳納,那跟高新企業(yè)相比,還是小微企業(yè)劃算喲
meizi老師
2022 06/06 15:47
?你好;? ?你們自己選擇 ;? ?這個只能選擇一種來 的? ??
84784991
2022 06/06 15:48
現(xiàn)在如果申請了高新,是要強制加計扣除的
meizi老師
2022 06/06 15:50
?你好; 是的;? 正常要加計扣除的; 除非你 稅務(wù)局允許你放棄加計扣除? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~