問(wèn)題已解決

老師,我建賬的時(shí)候漏記了一筆應(yīng)收賬款7萬(wàn)多元,現(xiàn)在該怎么調(diào)整啊,還有我的其他應(yīng)付款-其他科目有102萬(wàn)的余額,我該怎么把他消除

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/07 09:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 補(bǔ)做 ; 你之前有差異是走那個(gè)科目去平期初 的 ;這樣好判斷怎么調(diào)整?
2022 06/07 09:08
84784990
2022 06/07 09:13
之前是找的其他人給他做的,沒(méi)有建賬,也沒(méi)有報(bào)表,我是根據(jù)他申報(bào)的增值稅,和企業(yè)所得稅給他倒擠的數(shù),貨幣資金給他確定,固定資產(chǎn),存貨給他確定,未分配利潤(rùn)給他確定,剩下的就全部擠到其他應(yīng)付款了,
meizi老師
2022 06/07 09:17
?你好;? ? ? ? ? ? ? 借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配? -未分配利潤(rùn)? ??
84784990
2022 06/07 09:24
可以貸記以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2022 06/07 09:27
?你好 ;? ? ? ? ?走利潤(rùn)分配去 ; 你走以前年度損益調(diào)整 ; 也得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去的? ?
84784990
2022 06/07 09:28
那我走到利潤(rùn)分配之后,利潤(rùn)就成正數(shù)了,這有什么影響嗎,有利潤(rùn)不分配可以嗎
meizi老師
2022 06/07 09:32
你好 ;? ? ?利潤(rùn)正數(shù)了。去? ?提取法定盈余和分紅? ?
84784990
2022 06/07 09:34
我那樣調(diào)整行不行,我借記應(yīng)收賬款,貸記庫(kù)存商品,因?yàn)楸緛?lái)庫(kù)存商品和原材料也是預(yù)估的數(shù),法人也沒(méi)有盤(pán)庫(kù),之前也沒(méi)有帳
meizi老師
2022 06/07 09:42
?你好1;? ? ? ? ? 你不是說(shuō)已經(jīng)建賬了嗎? ? ? ; 你這個(gè)庫(kù)存商品和原材料 先去實(shí)盤(pán)下;? 在考慮是否 補(bǔ)做或者紅沖? ?
84784990
2022 06/07 09:43
是建賬了,庫(kù)存商品和原材料實(shí)盤(pán)有點(diǎn)困難,我們代賬公司的,法人也不配合去盤(pán)點(diǎn),這個(gè)數(shù)是法人預(yù)估的數(shù)
meizi老師
2022 06/07 09:54
?你好 ;? ? 自己去盤(pán)點(diǎn)哦。 讓對(duì)方盤(pán)點(diǎn)下數(shù)據(jù)告知你; 你總得 與賬實(shí)一致的; 避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? ?
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