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廣發(fā)有限公司為一般納稅人,2019年5月將一批自產(chǎn)食品贈(zèng)送給災(zāi)區(qū),該批食品的成本為50000元,對(duì)外不含稅價(jià) 80000元。請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額并作出會(huì)計(jì)處理。(寫出計(jì)算過程、結(jié)果)

84785007| 提問時(shí)間:2022 06/07 13:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額=80000元*13%,分錄是 借:營業(yè)外支出(貸方合計(jì)金額) 貸:庫存商品?50000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )80000元*13%
2022 06/07 13:33
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