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借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減-1000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1000是什么意思呢?
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速問速答你好,這個分錄兩個都是紅字的嗎?
2022 06/09 10:32
84785001
2022 06/09 10:34
沒有,只有借方是負數(shù)
郭老師
2022 06/09 10:36
你好,那你這個分錄不平。
84785001
2022 06/09 10:39
哦哦說錯了,兩個都是借方,一個是-1000,一個1000老師
郭老師
2022 06/09 10:40
那這個意思就是你有加計扣除抵扣了,你需要繳納的增值稅。
84785001
2022 06/09 10:58
我在百度查的是 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進賬加計抵減額 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵減進項加計額 是一個意思吧?
郭老師
2022 06/09 11:00
可以的可以的可以都可以抵扣的。
84785001
2022 06/09 11:07
那為什么這個借方是負數(shù)呢?
郭老師
2022 06/09 11:07
你好,借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入最后沒有余額的。
84785001
2022 06/09 11:11
老師,我問的是為什么借方寫負數(shù),可以在貸方寫正數(shù)嗎?
84785001
2022 06/09 11:11
還有,借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入是什么分錄呢?
郭老師
2022 06/09 11:12
你好,可以的,我也不清楚他是什么原因非得放到借方,負數(shù)可以放到貸方。
郭老師
2022 06/09 11:12
那你的應(yīng)交稅費增值稅加計扣除放到了貸方,它不就一直有余額了,你不得放到借方把他紅沖,這個是計提的,你上面的分錄是抵扣的。
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