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老師您好!請(qǐng)問下登記增值稅明細(xì)賬,憑證上的轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額3790.28登賬簿時(shí)是不是在借方用紅筆登記?然后借方那筆就用黑筆在賬簿上登記?本月合計(jì)是0?

84784963| 提問時(shí)間:2022 06/09 11:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ?你貸方說明你們要繳納 稅費(fèi)嗎 ? 你月末做下結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
2022 06/09 11:18
84784963
2022 06/09 13:35
登這種賬簿把最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的數(shù)據(jù)填上去之后,本月合計(jì)是0了,本年累計(jì)也全是0[裂開]
meizi老師
2022 06/09 13:47
?你好 ;? ? 你結(jié)轉(zhuǎn)了肯定是0的;? 本身這個(gè)增值稅明細(xì)科目月末要處理結(jié)轉(zhuǎn)的? ;? ?
84784963
2022 06/09 15:23
意思我這樣登這個(gè)賬簿是對(duì)的了?憑證上貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅3790.28登賬簿時(shí)我用紅筆登的,結(jié)轉(zhuǎn)到借方那筆我用黑筆在賬簿的借方登,然后本月合計(jì)時(shí)剛好等于0,是這樣登吧?剩下的其他稅種我是不是應(yīng)該用三欄式明細(xì)賬把他們分開各自登記一遍?
meizi老師
2022 06/09 15:29
?你好 1. 是的 。 對(duì)的; 記得 明細(xì)? 科目? 三級(jí)科目都結(jié)轉(zhuǎn)哦? ?
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