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老師,我們是商貿(mào)企業(yè)要申報(bào)印花稅,我想問問印花稅數(shù)據(jù)填報(bào)依據(jù)是購(gòu)銷合同數(shù)據(jù)填報(bào),我看上個(gè)月的購(gòu)銷金額合計(jì)和填報(bào)的金額不一致,這個(gè)填報(bào)金額是怎么來的

84784971| 提問時(shí)間:2022 06/09 11:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)該是根據(jù)合同金額填入的
2022 06/09 11:22
84784971
2022 06/09 11:23
我們是按月申報(bào)的,就是以購(gòu)進(jìn)金額加上銷售金額吧
84784971
2022 06/09 11:25
這個(gè)是按照合計(jì)數(shù)的多少比例填報(bào)的,還是以合計(jì)數(shù)填報(bào)后系統(tǒng)直接出應(yīng)納稅基數(shù)
小菲老師
2022 06/09 11:27
同學(xué),你好 是按照合同金額填報(bào)的,銷售+采購(gòu)
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