問題已解決

老師,去年7月付款做的預(yù)付,對方8月開出發(fā)票,但是一直沒拿過來給會計(jì)入賬,今年拿來我該怎么入賬?

84784951| 提問時(shí)間:2022 06/10 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,買來這個是用在哪里的?
2022 06/10 14:15
郭老師
2022 06/10 14:16
裝修已經(jīng)完工了嗎?去年的分錄怎么做的?
郭老師
2022 06/10 14:20
裝修一共是這些嗎?如果是的話,直接借管理費(fèi)用,裝修費(fèi)貸預(yù)付賬款。
郭老師
2022 06/10 14:23
你好直接做就可以的
郭老師
2022 06/10 14:37
可以的,可以這么做。
84784951
2022 06/10 14:16
公司裝修時(shí)的材料
84784951
2022 06/10 14:17
裝修完工了,付款時(shí)做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款。當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票,也沒有攤銷
84784951
2022 06/10 14:23
其他的已經(jīng)攤銷了,就80200票沒來沒入賬。
84784951
2022 06/10 14:25
好的,那就直接入管理費(fèi)用-裝修費(fèi)就行了,是吧
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