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收甲公司logo費3萬現(xiàn)金 會計分錄怎么寫

84784953| 提問時間:2022 06/11 16:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借;管理費用 貸;銀行存款
2022 06/11 16:05
84784953
2022 06/11 16:10
為什么要計入管理費 有點不明白
劉艷紅老師
2022 06/11 16:12
看你們是什么行業(yè),如果是網(wǎng)絡行業(yè),可以計到成本里面呀,一般的公司就計到費用呀,這個是為公司服務的,一般是計到費用的
84784953
2022 06/11 16:16
我們是會展服務行業(yè) 就是搭建大型國際車展的 設計那些車標志的logo 這部分是收同行的logo費 我們設計logo的時候一起設計的 后面我們付的錢 最后甲公司把他們公司logo部分費用現(xiàn)金給我們的
劉艷紅老師
2022 06/11 16:18
這種直接計到成本就可以了,主營業(yè)務成本
84784953
2022 06/11 16:21
收的錢 怎么記成本
84784953
2022 06/11 16:22
不是付的錢
劉艷紅老師
2022 06/11 16:23
這種你要開票給別人,確認收入了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 應交稅費
劉艷紅老師
2022 06/11 16:24
我看錯了,看成是成本費用了,不好意思哦
84784953
2022 06/11 16:27
不是我們的主業(yè)
84784953
2022 06/11 16:27
我們找別人家設計logo 順便幫甲公司也一起設計了logo
84784953
2022 06/11 16:28
甲公司只是把他們公司logo費用部分給我們現(xiàn)金
84784953
2022 06/11 16:28
沒有開票
84784953
2022 06/11 16:29
能不能算往來
劉艷紅老師
2022 06/11 16:32
你的意思不用開票的,是吧,可以計到其他業(yè)務收入
84784953
2022 06/11 16:42
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款
84784953
2022 06/11 16:42
這樣可以嗎
劉艷紅老師
2022 06/11 16:44
可以的,可以這樣做的
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