問(wèn)題已解決

老師,增值稅留抵退稅了,增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料中可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況那應(yīng)該怎么填寫(xiě)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/13 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你需要繳納的稅款是多少?然后增量留底,退稅又是多少?
2022 06/13 12:27
84785002
2022 06/13 12:29
上個(gè)月做的退稅,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料中結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額是上次退的稅,不應(yīng)該是0嗎
郭老師
2022 06/13 12:29
你好不應(yīng)該是零的,因?yàn)槟氵@個(gè)增量留底,退稅你退回來(lái)了,增值稅附加稅也跟著退,但是附加稅他沒(méi)有退,他留著以后,從你以后需要繳納的附加稅里面給你退回。
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