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借方、應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是以前月份未認(rèn)證未抵扣的?

84785016| 提問時(shí)間:2022 06/13 17:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,是入賬了而沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
2022 06/13 17:01
84785016
2022 06/13 17:03
還是不明白
鄒老師
2022 06/13 17:05
你好,發(fā)票入賬了,但是發(fā)票沒有認(rèn)證啊
84785016
2022 06/14 14:50
那認(rèn)證的時(shí)候怎么做賬呢
鄒老師
2022 06/14 14:50
你好,認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785016
2022 06/14 14:52
如果拿到發(fā)票,不需要抵扣,可以放第二月之間做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
鄒老師
2022 06/14 14:55
你好,是的,是可以的
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