問題已解決
請(qǐng)問,申報(bào)5月份增值稅,對(duì)方6月份才把成本專用發(fā)票開給我,那么我在6月份申報(bào)所屬5月份的時(shí)候,可以用6月開的來抵扣嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,是不可以的,6月申報(bào)5月增值稅之前,你認(rèn)證發(fā)票時(shí),只能看到5.31之前開進(jìn)來的發(fā)票
2022 06/13 23:37
84785029
2022 06/13 23:40
那怎么辦,我的發(fā)票5月份就已經(jīng)開給客戶了,6月份才收到客戶開的抵扣發(fā)票
圖圖*老師
2022 06/14 00:00
沒辦法,開票了就要先交稅,進(jìn)項(xiàng)只能通過認(rèn)證才能抵扣,沒法人為操作的
84785029
2022 06/14 00:36
那我跟客戶沖紅行不行?
圖圖*老師
2022 06/14 00:38
那你沖紅也是6月份了,做不到5月,所以會(huì)計(jì)開票一定要謹(jǐn)慎,月末就要開始催進(jìn)項(xiàng),預(yù)估增值稅
閱讀 478