問(wèn)題已解決

老師好,我們公司不租這里的辦公了,之前交的押金是老板個(gè)人卡給的,現(xiàn)在物業(yè)那邊要退到公賬上,這個(gè)要怎么做賬

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/14 09:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
借銀行存款。貸其他應(yīng)收款。
2022 06/14 09:24
84784983
2022 06/14 09:30
其他應(yīng)收款--物業(yè)公司 這樣嗎?
玲老師
2022 06/14 09:33
。這個(gè)這個(gè)科目是對(duì)的。
84784983
2022 06/14 09:36
那這個(gè)其他應(yīng)收款我不是要一直都掛著了嗎?因?yàn)檫@個(gè)之前是老板他個(gè)人卡已經(jīng)付給物業(yè)公司了, 這付給物業(yè)公司的賬之前是沒(méi)有做的
玲老師
2022 06/14 09:40
。付款的時(shí)候是借其他應(yīng)收款貸,其他應(yīng)付款老板。
84784983
2022 06/14 09:53
那我現(xiàn)在要補(bǔ)一筆分錄:借其他應(yīng)收款--物業(yè)公司 貸其他應(yīng)付款--老板;現(xiàn)在收到物業(yè)的退款后:借銀行存款 貸其他應(yīng)收款--物業(yè)公司 是這樣嗎
玲老師
2022 06/14 10:04
是的。是的,這樣操作就正確了。
84784983
2022 06/14 10:05
好的,太感謝老師了
玲老師
2022 06/14 10:09
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