問題已解決

老師辛苦了。 我有個充值贈送的問題,比如,充值1000元,送600元,看了有些同學(xué)的提問和老師的回答,做法就是: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 1000 財務(wù)費用——銷售折讓 600 貸:預(yù)收賬款 1600 我的問題這個:如果這1600元全部消費: 借:預(yù)收賬款 1600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1454.55 應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅 145.45 實質(zhì)上我們沒有收到1600的收入,僅僅是1000的收入,但是這里面臨增值稅上的問題,我是想問,如果能在確認(rèn)收入的時候把增值稅調(diào)下來。

84784947| 提問時間:2022 06/14 20:59
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速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,按稅務(wù)局規(guī)定的無償贈送也視同銷售的
2022 06/14 21:04
84784947
2022 06/14 21:44
這里不存在無償贈送?。?/div>
84784947
2022 06/14 21:49
這里不是贈送物品或者商品,贈送是金額,實質(zhì)上是一種折扣,現(xiàn)在主要是決絕在確認(rèn)收入時候如何能還原到真實的收入,而不是包含虛擬贈送的部分。
耿老師
2022 06/14 21:52
你好!你不是充1000塊錢送600元嗎?這600元你們是不收錢的
84784947
2022 06/14 21:53
如果是在收到預(yù)收款那確認(rèn)了財務(wù)費用折讓,后面就必須以真實的收入和虛擬的金額確認(rèn)收入?
耿老師
2022 06/14 21:55
您好,后期實際消費這600時你們還是無償贈送的,因為不收取任何收入
84784947
2022 06/14 22:02
但是老師,這樣在收入?yún)R總計算的時候就會出現(xiàn)虛增的收入,因為這段時間出現(xiàn)了個活動,充值2萬送2萬,這樣的情況下,如果吧贈送的部分在第一步的時候計入財務(wù)費用折讓,那費用就加大了!而且還有可能會因為這些贈送金額讓當(dāng)月利潤為付。因為費用確認(rèn)了,但是客戶不一定當(dāng)月或者當(dāng)年內(nèi)消費完。這個要如何解決??!
耿老師
2022 06/15 05:58
你好,但是你期初已經(jīng)確認(rèn)了費用,你還會再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本
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