問題已解決

老師,你好,想請問下,有個酒水公司被稽查局稽查了,后面通過調(diào)賬,然后更正申報,補繳了稅款,2021年12更正申報前就低稅額10萬左右,更正申報后補繳增值稅1萬多,5月份更正的。但是今年1-4月份,他們申報的時候用了留抵稅額,現(xiàn)在是需要更正1-4月份的申報表,然后補繳稅費。想請問下如果現(xiàn)在勾選認(rèn)證1-4月份的進(jìn)項稅額,可不可以用來抵1-4月的增值稅

84784951| 提問時間:2022 06/15 09:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個是可以的哦
2022 06/15 09:34
84784951
2022 06/15 09:36
意思是現(xiàn)在勾選認(rèn)證1-4月來回來的進(jìn)項,是可以抵更正申報后1-4月的增值稅的,對嗎?
樸老師
2022 06/15 09:39
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784951
2022 06/15 09:51
剛她們說1.-4月之間,有一個退稅作廢更正不了申報表,只能把稅退回去才能更正申報嗎
樸老師
2022 06/15 09:55
這個操作也是可以的
84784951
2022 06/15 11:15
老師,我再確認(rèn)一下,這個月勾選認(rèn)證進(jìn)項,是可以抵1-4月更正后的增值稅的,對吧?
樸老師
2022 06/15 11:21
符合你的所屬期就可以
84784951
2022 06/15 11:58
老師,還想請問下,3月份不是退了稅么,現(xiàn)在作廢不了申報表
樸老師
2022 06/15 12:09
那只能去稅局大廳更正申報
84784951
2022 06/15 13:33
更正申報后,可不可以作廢,是要作廢后,才能勾選跨區(qū)間的進(jìn)項還是更正申報后就可以
樸老師
2022 06/15 13:35
同學(xué)你好 這個得去稅局大廳
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