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進(jìn)項(xiàng)稅留底退稅怎么做分錄呢
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速問速答參考《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購(gòu)設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號(hào))第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。
收到退還的期末留抵時(shí),會(huì)計(jì)分錄:
借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 06/15 10:11
84785000
2022 06/15 10:33
老師,做到營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入怎么改呢
郭老師
2022 06/15 10:34
現(xiàn)在分?jǐn)?shù)不變,紅沖金額是負(fù)數(shù),然后再做上面的。
84785000
2022 06/15 13:35
因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)跨月了,銀行那怎么做呢
84785000
2022 06/15 13:36
借:營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入? ?負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ?正數(shù)
郭老師
2022 06/15 13:37
可以的,可以這么做的。
84785000
2022 06/15 13:57
好的,謝謝
郭老師
2022 06/15 13:59
不用客氣,工作愉快。
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