問題已解決

你好。資產(chǎn)負(fù)責(zé)表報(bào)表數(shù)據(jù)填寫

84784971| 提問時(shí)間:2022 06/15 13:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,資產(chǎn)負(fù)債表的話是根據(jù)當(dāng)期的科目余額表數(shù)據(jù)填寫
2022 06/15 14:00
84784971
2022 06/15 14:01
我是根據(jù)明細(xì)表填數(shù)據(jù)
84784971
2022 06/15 14:01
現(xiàn)在不太會(huì)。不是請(qǐng)教老師了嗎
耿老師
2022 06/15 14:02
您好,科目余額表發(fā)截圖過來(lái)看一下
84784971
2022 06/15 14:02
我是手工做的賬。沒有做科目余額表。我是根據(jù)明細(xì)表填數(shù)據(jù)進(jìn)去的
耿老師
2022 06/15 14:03
您好,根據(jù)總賬一級(jí)科目
84784971
2022 06/15 14:04
剛剛我不是截圖發(fā)圖片給你了嗎
耿老師
2022 06/15 14:08
你好,這是你新發(fā)起的提問,我看不到之前的截圖了
84784971
2022 06/15 14:10
你好。我想問一下我這報(bào)表數(shù)據(jù)怎么填???4月份我收到客戶打來(lái)的款3880 做了一筆分錄借銀行 貸應(yīng)收賬款。然后報(bào)表的預(yù)收賬款數(shù)據(jù)那里就填了3880。我下月的時(shí)候做了銷售出去。借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))那我下月的報(bào)表預(yù)收賬款和應(yīng)叫稅費(fèi)那個(gè)數(shù)據(jù)怎么填啊?
84784971
2022 06/15 14:11
收到的款和開票的金額是一樣
84784971
2022 06/15 14:12
預(yù)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)。這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么填的啊?我不會(huì)
耿老師
2022 06/15 14:42
您好,預(yù)收賬款的話填寫零應(yīng)交稅費(fèi)的話,按你當(dāng)期要交納的增值稅按7% 3% 2%計(jì)提附加稅,根據(jù)上面的憑證做科目余額表,把計(jì)提的副,把計(jì)提的附加稅轉(zhuǎn)入稅金及附加
耿老師
2022 06/15 14:43
你好,我記得前面問過你,你是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的,還是轉(zhuǎn)行過來(lái)的?我好看怎么給你解釋?
84784971
2022 06/15 14:45
學(xué)過。但是好幾年沒操作了
耿老師
2022 06/15 14:51
你好,附加稅的計(jì)提分錄你知道吧?
耿老師
2022 06/15 14:51
然后損益類科目期末全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
耿老師
2022 06/15 14:51
用T形賬戶把所有的憑證匯總一下,做科目余額表
耿老師
2022 06/15 14:52
根據(jù)科目余額表的金額填寫,資產(chǎn)負(fù)債表才可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~