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2022 06/16 09:05
84785020
2022 06/16 09:08
好的謝謝
丁小丁老師
2022 06/16 09:08
1)合并時(shí)點(diǎn)會(huì)計(jì)處理:
借:固定資產(chǎn) 100
貸:資本公積100
借:資本公積100*25%=25
貸:遞延所得稅負(fù)債 25
2)合并年底資產(chǎn)負(fù)債表日
借:管理費(fèi)用20
貸:固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 20
借:遞延所得稅負(fù)債 20*25%=5
貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅5
84785020
2022 06/16 10:46
謝謝謝謝
84785020
2022 06/16 10:49
發(fā)錯(cuò)了不好意思
丁小丁老師
2022 06/16 10:51
沒(méi)事,祝您學(xué)習(xí)愉快
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