問(wèn)題已解決

老師,我家是賣鋼材的,規(guī)格型號(hào)有好多。這個(gè)月買進(jìn)的一些貨當(dāng)月不給發(fā)票,但貨我賣出去了,所以我認(rèn)證了一些以前的發(fā)票,這時(shí)候認(rèn)證的貨跟賣出去的不相符,按稅法來(lái)說(shuō),我這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本該怎么算

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/16 15:36
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曹老師~
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)到時(shí)稅務(wù)比對(duì)出來(lái)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的。
2022 06/16 15:37
84784974
2022 06/16 15:48
難道買的貨沒(méi)發(fā)票還不能賣了嗎
曹老師~
2022 06/16 15:54
你好,你購(gòu)進(jìn)貨物,肯定要想對(duì)方索取發(fā)票,如果不索取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,光開(kāi)銷項(xiàng),稅務(wù)局為認(rèn)為你虛開(kāi)發(fā)票的,這不是個(gè)人說(shuō)的,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)比對(duì)出來(lái)的。
84784974
2022 06/16 16:26
那我暫估入賬,那這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
曹老師~
2022 06/16 16:52
你好, 1.沖回暫估入賬 借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 3.收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付帳款/銀行存款
曹老師~
2022 06/16 16:53
你好,需要暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付帳款-暫估
曹老師~
2022 06/16 16:54
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
84784974
2022 06/16 16:58
老師,我可不可以就按勾選發(fā)票金額當(dāng)做成本結(jié)轉(zhuǎn)呀
曹老師~
2022 06/16 17:01
你好,這個(gè)也可以的。
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