問(wèn)題已解決
老師,公司有一個(gè)員工每個(gè)月稅后工資是25000,但會(huì)計(jì)給他報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也是按25000去報(bào)的,一個(gè)月稅費(fèi)大概2000,這2000是由公司出的,這2000是不是不用填到工資表中他個(gè)人所得稅扣稅那里?實(shí)發(fā)他還是25000的
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)不用填寫
2022 06/17 11:52
84785039
2022 06/17 11:52
那這由公司幫他交的稅費(fèi),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
84785039
2022 06/17 11:58
請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
84785039
2022 06/17 11:58
他本來(lái)是稅后工資25000的,這樣算漏稅了嗎?
樸老師
2022 06/17 12:05
那應(yīng)該按照兩萬(wàn)七千多申報(bào)的
84785039
2022 06/17 12:14
這樣是算漏稅了嗎?嚴(yán)重嗎
樸老師
2022 06/17 12:16
同學(xué)你好
不會(huì)
你們這個(gè)承擔(dān)的稅費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785039
2022 06/17 12:18
應(yīng)該按照稅前兩萬(wàn)七千多來(lái)申報(bào),按照25000來(lái)申報(bào)稅局會(huì)查嗎,有影響嗎
樸老師
2022 06/17 12:21
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事
只不過(guò)公司承擔(dān)的個(gè)稅不能稅前扣除
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