問題已解決
老師,你好!我們購進的貨物,供應商給我們開的進項發(fā)票,多開了31000元,貨物沒有給到我公司,發(fā)票是2020年10月份開出的,我們可以開紅字發(fā)票信息表,再給到對方供應商,再讓供應商根據(jù)紅字信息表,來開具紅字發(fā)票,沖掉之前的欠款嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以這么做的。
2022 06/18 11:05
84785005
2022 06/18 11:39
老師,紅字信息表怎么開具,具體流程怎么操作的,因為重來沒遇到過?
郭老師
2022 06/18 11:40
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84785005
2022 06/18 15:39
老師,你好,由于我方要開紅字專用發(fā)票信息表,所以紅沖的數(shù)量和單價都是負數(shù),其中單價跟之前的那張銷項發(fā)票的單價略微差了0.15元,這樣的紅字信息表可以開具嗎?
郭老師
2022 06/18 15:44
你好
實在湊不出來的可以
你問下銷售方那邊能接受吧
84785005
2022 06/18 17:02
好的,謝謝老師指導!
郭老師
2022 06/18 17:07
不用客氣
工作愉快
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