問題已解決

銷售使用過得固定資產(chǎn)按3減按2%繳納增值稅,假如增值稅銷項(xiàng)1000,這個屬于按征收率算稅么,能抵扣當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)么,比如當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額500,沒有其他的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),當(dāng)期繳納多少增值稅?

84784967| 提問時間:2022 06/18 15:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好是的 不能抵扣簡易計稅不能抵扣了 1000/1.03*2% 按這個繳納
2022 06/18 15:52
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~