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老師好!團(tuán)建費會計做賬直接支付:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款 我看會計在月末做了一筆計提職工福利費: 借:管理費用 銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 請問計提的管理費用/銷售費用/應(yīng)付職工薪酬的金額怎么來的?

84785035| 提問時間:2022 06/20 10:16
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,計提的金額就是團(tuán)建花費的金額
2022 06/20 10:17
84785035
2022 06/20 10:21
1.月初可能有多筆團(tuán)建費的支付金額,月末的話是不是計提一筆團(tuán)建費就可以了? 2.計提的團(tuán)建費的金額是支付團(tuán)建費的金額合計嗎? 3.如果計提金額是支付團(tuán)建費的金額合計,從財務(wù)軟件哪里可以一下子就看到要計提的具體金額
小云老師
2022 06/20 10:27
1.是的 2.是的 3.看你:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費??貸:銀行存款的合計就行了
84785035
2022 06/20 10:40
第3天你沒看清題老師,麻煩回復(fù)一下第3條
小云老師
2022 06/20 11:19
3.如果計提金額是支付團(tuán)建費的金額合計,從財務(wù)軟件哪里可以一下子就看到要計提的具體金額 就是看你分錄那兩個科目的合計。
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