問題已解決

請(qǐng)教,更正前期增值稅申報(bào),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目有分包未抵扣,現(xiàn)在附表三本期扣除,但實(shí)際不扣留底,可以嗎?就是不想退稅,留余額。主表簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額要減分包嗎?謝謝

84785004| 提問時(shí)間:2022 06/20 13:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 預(yù)繳的可以扣除分包
2022 06/20 13:54
84785004
2022 06/20 14:15
不想退稅,只掛帳,不抵扣可以嗎?
樸老師
2022 06/20 14:20
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84785004
2022 06/20 14:23
主表不用改吧,只有附表三,本期發(fā)生和應(yīng)扣,實(shí)際扣除不填,留余額?
樸老師
2022 06/20 14:30
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以
84785004
2022 06/20 14:31
當(dāng)時(shí)繳了稅的,現(xiàn)在更正提示有很多數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,是要作廢申報(bào)嗎?
樸老師
2022 06/20 14:34
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要作廢申報(bào)
84785004
2022 06/20 14:35
網(wǎng)上能作廢嗎?
樸老師
2022 06/20 14:42
同學(xué)你好 這個(gè)得看你們的系統(tǒng)
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