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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,之前月份的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的,因?yàn)榘l(fā)票內(nèi)容不合適,對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸 進(jìn)項(xiàng)稅6%,然后這個(gè)月對(duì)方開(kāi)了正確發(fā)票,我賬務(wù)上要怎么處理 現(xiàn)在正確的發(fā)票來(lái)了 我再怎么做,把那個(gè)憑證紅沖是嗎 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
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速問(wèn)速答您好
請(qǐng)問(wèn)前面收到發(fā)票分錄怎么寫(xiě)的
2022 06/20 16:30
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