問題已解決

老師,我想咨詢一下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的問題,平時(shí)月末都是做的 借或貸 本年利潤 借或貸 管理費(fèi)用。到了12月底是不是只做 借或貸 本年利潤 借或貸 利潤分配—未分配利潤 這一個(gè)就可以?還需要再做一個(gè)平時(shí)月末做的借或貸 本年利潤 借或貸 管理費(fèi)用嗎?

84785042| 提問時(shí)間:2022 06/21 08:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
12月也要先把管理費(fèi)用的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后再把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到?利潤分配—未分配利潤
2022 06/21 08:59
84785042
2022 06/21 09:05
也就是比1到11月,多做一個(gè)利潤分配未分配的憑證,是嗎?以前需要結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,還是要做?
辜老師
2022 06/21 09:32
是的,你的理解是對的??????
84785042
2022 06/21 10:01
謝謝老師
辜老師
2022 06/21 10:06
好的,客氣,幫到你就好? ? ?
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