問題已解決

我公司拿到一張供應(yīng)商的增值稅專票,可以抵扣,還未抵扣。但發(fā)生銷售退回,要退我們一部分款,我們怎么處理,先抵扣再進項稅轉(zhuǎn)出?

84785029| 提問時間:2022 06/22 13:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出吧 重新開藍字發(fā)票來
2022 06/22 13:30
84785029
2022 06/22 13:32
如果抵扣,申報稅時部分做進項稅轉(zhuǎn)出可以嗎,有這么做的么。。。
樸老師
2022 06/22 13:37
不能部分紅沖 只能全額紅沖重新開藍字發(fā)票
84785029
2022 06/22 13:46
那要是發(fā)票不紅沖,部分退款了,我申報時做進項稅轉(zhuǎn)出,行嗎?
樸老師
2022 06/22 13:54
同學(xué)你好 對的 這個可以的
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