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老師,我們公司給股東報銷了一筆費用,12565,公司4月份支付的款,股東6月份拿回來的票,都是這筆錢的,只是開票的時間,有的是4月,有的是5,有的6月,把這些發(fā)票可以都附在4月份的憑證上嗎

84785010| 提問時間:2022 06/23 00:04
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,不建議您直接全部放到四月份。建議您在支付的時候計入其他應收,然后后邊來了發(fā)票沖銷這個科目就可以。費用發(fā)票記在當月。
2022 06/23 00:16
84785010
2022 06/23 00:17
這是我們財務主管記的
84785010
2022 06/23 00:19
支付了一萬多,票4,5,6都有,公款已經支付了
84785010
2022 06/23 00:19
現在回來的票,都是亂七八糟的 ,那我只能那么做了吧,老師
小寶老師
2022 06/23 01:16
已經我記賬了只能那么做了
84785010
2022 06/23 06:57
老師,沒有收到票,應該做,借:其他應收款-股東名字12565,貸:銀行存款 12565,等他拿回來票,做,借:管理費用-辦公費,貸:其他應收款-股東名字 12565,是這樣做嗎?老師
小寶老師
2022 06/23 08:07
對的對的完全正確,這樣處理的話,可能就不用把票統(tǒng)一放在四月份了。
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