問題已解決

老師,公司有留底增值稅額11萬,稅務(wù)局讓做未開票收入剛好把稅額抵完,也不開發(fā)票,錢根本就不收,我這借方科目怎么做

84784947| 提問時(shí)間:2022 06/23 14:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!借方你可以先計(jì)入應(yīng)收賬款。
2022 06/23 14:50
84784947
2022 06/23 14:51
那也不可能一直掛賬對吧,做哪個(gè)更好
宋生老師
2022 06/23 14:52
你好!計(jì)入營業(yè)外支出
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