問題已解決

老師,如果京東采購一大堆東西,發(fā)票陸續(xù)到達(dá),可能涉及產(chǎn)品很多很多,記賬時候,有什么行之有效的方法管理嗎?

84785027| 提問時間:2022 06/29 09:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!這個沒有什么特別的,都是根據(jù)貨物和發(fā)票核對入賬。如果先收到貨物的,先暫估入賬
2022 06/29 09:25
84785027
2022 06/29 09:33
老師,發(fā)票沒到,貨到了,固定資產(chǎn),這樣的話,假如暫估100萬,已經(jīng)計(jì)提2個月折舊,實(shí)際發(fā)票顯示99萬,怎么處理呢?
宋生老師
2022 06/29 09:46
你好!重新入賬,沖減多計(jì)提的部分。
84785027
2022 06/29 10:04
老師,重新入賬指的是?沖減以前的分錄嗎?老師可以寫一下分錄嗎?假設(shè),我之前是 2月份,借:固定資產(chǎn)100萬 貸:預(yù)付賬款——預(yù)付暫估100萬 5年折舊 每月折舊額16666.7 ,3月份,借:管理費(fèi)用16666.7 貸:累計(jì)折舊16666.7 ,4月份借:管理費(fèi)用 16666.7 貸:累計(jì)折舊 16666.7,現(xiàn)在5月份,收到發(fā)票,不含稅金額是99萬,我現(xiàn)在的分錄是?
宋生老師
2022 06/29 10:11
你好!我的意思是,你紅字沖減這個分錄。借:固定資產(chǎn)100萬 貸:預(yù)付賬款——預(yù)付暫估100萬 然后按正確的金額入賬。 最后將多計(jì)提的折舊部分,借管理費(fèi)用折舊(負(fù)數(shù))貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù))
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