問題已解決

老師,去年支出做了工資,今年又收到發(fā)票。我紅沖了又重新做了一筆。今年做匯算清繳職工教育經(jīng)費那些不用調(diào)減?,F(xiàn)在這部分變成了勞務費,那職工教育經(jīng)費那些就不能扣那么多了。怎么辦呢

84784949| 提問時間:2022 06/29 14:26
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務師
可以理解為去年工資100元做了工資 ,現(xiàn)在收到的是100的發(fā)票, 多記了工資, 導致匯算三項經(jīng)費扣除標準不準確了 ,請問執(zhí)行什么會計準則
2022 06/29 14:32
84784949
2022 06/29 14:48
小企業(yè)會計準則
秦楓老師
2022 06/29 15:00
小企業(yè)會計準則 正常如果是其他業(yè)務都不用調(diào)整了 你這個涉及到三項經(jīng)費扣除 你去把年度匯算清繳更正下就可以了
84784949
2022 06/29 15:02
需要更正那些呢。老師
秦楓老師
2022 06/29 15:05
先把你的工資總額確定好 然后更正2021年企業(yè)所得稅匯算清繳年報
84784949
2022 06/29 16:46
是不是職工薪酬明細表里面的實際金額和稅收金額要更正。
84784949
2022 06/29 16:47
實際金額和稅收金額改了,那是不是減去的這部分就不能在企業(yè)所得稅前扣除,這部分就要補交所得稅?
秦楓老師
2022 06/29 16:47
同學你好是的 你的工資薪金明細表也要調(diào)整 然后A105000表也要調(diào)整
84784949
2022 06/29 16:52
A105000表,要怎么改呢?
秦楓老師
2022 06/29 17:22
A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表自動帶到A105000了 那就不需要調(diào)整了
84784949
2022 06/29 17:24
那工資薪金調(diào)整了,是不是之前做工資薪金這部分就不能在稅前扣除。
秦楓老師
2022 06/29 17:29
你后期開來的發(fā)票跟你的工資金額可一致
84784949
2022 06/29 17:31
是一樣的。那后面發(fā)票上這個金額要填那里呢
秦楓老師
2022 06/29 17:38
后期開來的發(fā)票可在匯算清繳前
84784949
2022 06/29 17:40
5月份開的發(fā)票,匯算清繳我在四月份就做了
秦楓老師
2022 06/29 17:47
匯算清繳前來了 對你損益來說沒有影響
84784949
2022 06/30 09:11
我的意思呢只用改職工薪酬明細表里面的實際金額和稅收金額嗎?
秦楓老師
2022 06/30 09:13
針對所得稅年報 就是修改這兩個地方 針對財務報表按照正規(guī)方法也是需要修改 但是你工資與發(fā)票金額一致對損益沒有影響 這個你自己看
84784949
2022 06/30 10:16
這種改了,那之前做工資表這部分,是不是就要補交所得稅?
秦楓老師
2022 06/30 10:25
你不是說你匯算清繳前 發(fā)票來了 金額一樣 你減少工資總額 同時增加發(fā)票金額 不就對損益沒有影響 不會影響所得稅
84784949
2022 06/30 10:38
但是匯算清繳只更正了工資啊。后面開的發(fā)票。又要怎么改呢
秦楓老師
2022 06/30 10:51
在本年做調(diào)整 先把去年工資多做的分錄紅沖 然后再做正常的分錄 差額部分 在把新的發(fā)票比如 借:管理費用(新的發(fā)票具體不知道什么)貸:工資的差額部分 就可以了
秦楓老師
2022 06/30 10:52
因為你沒有影響損益 所以不用調(diào)整利潤分配
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