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老師,我們公司開給甲方的工程款發(fā)票分錄怎么做?就是說甲方把錢轉(zhuǎn)給我公司賬戶里了并且我也把發(fā)票開給他了。應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785029| 提問時(shí)間:2022 06/29 20:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022 06/29 20:27
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