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老師問一下,釆用計(jì)劃成本入帳貨到單未到先暫估借:原材料300,貸應(yīng)付賬款300,此時(shí)生產(chǎn)領(lǐng)用了借生產(chǎn)成本300,貸原材料300。到下個(gè)月單到了我沖上個(gè)月的暫估借原材料一300,貸,應(yīng)付賬款一300,借應(yīng)付賬款暫估300 應(yīng)交稅費(fèi)36 貸應(yīng)付賬款(實(shí)際)300這樣做對(duì)不對(duì),謝謝

84784987| 提問時(shí)間:2022 06/30 07:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒錯(cuò)的做賬就是這么做的
2022 06/30 07:33
84784987
2022 06/30 08:00
東老師,下個(gè)月我沖上個(gè)月的原材料需要沖嗎,但沖了沒有原材料入庫額了,是不是不沖原材料,直接沖應(yīng)付賬款暫估 比如5月貨到單未到借:原材料300 貸應(yīng)付賬款暫估300 生產(chǎn)領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本300 貸原材料300 下月我不沖原材料,直接沖應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款暫估300 應(yīng)交稅費(fèi)39 貸:應(yīng)付賬款實(shí)際339而不沖上個(gè)月的原材料,對(duì)不
東老師
2022 06/30 08:05
對(duì),你其實(shí)就很簡(jiǎn)單,把暫估的沖銷了,然后再按照發(fā)票入賬就行。
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