問(wèn)題已解決

你好,代開(kāi)發(fā)票6月份已繳納稅款單未開(kāi)具,這個(gè)月還能開(kāi)具嗎?增值稅申報(bào)是退稅還是怎么填寫(xiě)?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/01 11:14
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玲老師
金牌答疑老師
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您好。您好,這個(gè)月可以開(kāi)發(fā)票。再開(kāi)發(fā)票,用前面交的稅款底就行。再開(kāi)發(fā)票,用前面交的稅款抵就行。
2022 07/01 11:15
84785038
2022 07/01 11:16
那這月增值稅報(bào)表怎么申報(bào)呢
玲老師
2022 07/01 11:22
六月份沒(méi)有開(kāi)票就零申報(bào)。
84785038
2022 07/01 11:24
零報(bào)就需要退稅了
玲老師
2022 07/01 11:29
是的,可以申請(qǐng)退稅。
84785038
2022 07/01 12:00
可以不退稅嗎
玲老師
2022 07/01 12:03
可可以的可可以的,可以申請(qǐng)退稅。
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