問題已解決

老師,本月已認證專票,發(fā)現(xiàn)錯誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報稅的時候,稅務直接沒有已經(jīng)認證的這張發(fā)票,賬務上怎么處理,是直接轉出嗎,可是報稅時稅務沒有這筆進項稅額,而且稅務局上還顯示了進項轉出額,這個怎么解決,如果在賬上轉出,可是我都沒有做進項,下月認證的話,相當于沖平了,沒有抵扣進項

84784948| 提問時間:2022 07/01 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你幾月份開的紅字信息表。
2022 07/01 14:15
郭老師
2022 07/01 14:15
還有你確認簽字是所屬期幾月份。
84784948
2022 07/01 14:16
紅字信息表是6月出的,做認證發(fā)現(xiàn)稅率不對,跟對方說的
84784948
2022 07/01 14:17
確認簽字所屬也是6月,這時候發(fā)現(xiàn)認證的發(fā)票金額對不上,是少了這一筆,對方紅沖的這筆
郭老師
2022 07/01 14:18
那不可以的,你的紅字信息表開錯了。
郭老師
2022 07/01 14:18
在這個情況下,所屬期六月份勾選抵扣的,你就不應該開紅色信息表,直接讓對方自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票就可以了。
84784948
2022 07/01 14:19
啊,那怎么辦呀,還能有解決辦法嗎
郭老師
2022 07/01 14:20
你問一下你稅務局允不允許你們強制不轉出?
84784948
2022 07/01 14:23
這種情況下,我們按照稅務那邊直接轉出,正常做賬,相當于我們是吃虧了,后續(xù)稅務檢查啥的,會有影響嗎
郭老師
2022 07/01 14:25
沒有影響的,就是你們單位多交了稅款。
84784948
2022 07/01 14:28
明白了,還有就是之前的發(fā)票對方公司是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,稅率會開成人力資源服務6%的稅率了,這個有事嗎
郭老師
2022 07/01 14:30
當時小規(guī)模的時候,你們是3%的嗎?如果是的話沒有影響。
84784948
2022 07/01 14:34
對,正常是應該開3的稅率,但是對方開成了1的稅率,這才要換票,結果對方現(xiàn)在還成為了一般,開不出來
郭老師
2022 07/01 14:35
你好,對方改了,一般納稅人可以開出來的。
84784948
2022 07/01 14:37
之前的發(fā)票,也可以開成3的稅率嗎,這樣的票我們收了沒問題嗎
84784948
2022 07/01 14:37
對方說已經(jīng)給我們開成6的稅率了
郭老師
2022 07/01 14:45
你好,紅沖多少的,稅率開多少的沒問題
84784948
2022 07/01 15:01
那我這種稅率確實開的不對,換票可以嗎
郭老師
2022 07/01 15:03
可以的,可以這么做的。
84784948
2022 07/01 15:04
好的,那我就放心了,剛經(jīng)歷這個事,有點害怕
郭老師
2022 07/01 15:06
不用客氣,工作愉快。
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