問題已解決
想請問一下老師,跨季度紅沖的怎么報稅?
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速問速答同學(xué),你好,如果是跨季度紅沖專票,直接在最上面的專票欄里填寫正數(shù)發(fā)票減負數(shù)發(fā)票的金額申報 就可以了,如果你沒有正數(shù)的發(fā)票可以和負數(shù)發(fā)票沖減,如果小于零進行申報,一般比對不會通過,需要去大廳 申報。
2022 07/01 17:01
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2022 07/02 16:50
是普票不是專票,4月份開的,第二季度要申報了,但4月份開的票是確認要紅沖的重開的,現(xiàn)在還沒有紅沖,只能先申報,等發(fā)票退回才可以紅沖了,這筆賬務(wù)該怎么處理?還有工資實付超出了計提數(shù)該怎么處理了(就是實付多了)
易 老師
2022 07/02 16:55
紅沖發(fā)票開了以后再做分錄
具體實發(fā)工資多于計提的話可以發(fā)貨時同時補計提
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