問題已解決

老師,我是按季申報的小規(guī)模納稅人,今年2月發(fā)生3%征收率的應(yīng)稅業(yè)務(wù)原本要開具1%普票的,錯開成3%了。是在2022年4月做的沖紅后開具了1%的普票?,F(xiàn)在我們申報二季度的增值稅,我們二季度開具了70萬的免稅普票和一張1%的普票如何填報申報表呀?

84784955| 提問時間:2022 07/03 10:12
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,全部按免稅填報即可。
2022 07/03 10:17
84784955
2022 07/03 10:18
老師填報哪些表的哪些欄次呀?
王雁鳴老師
2022 07/03 10:21
同學你好,一般情況下,填寫增值稅減免稅申報明細表,填寫后保存自動帶到主表了。
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