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納稅信用為D級,非建筑行業(yè),預(yù)繳了3%的增值稅才能再次領(lǐng)票開票。請問增值稅申報時,這個預(yù)繳的增值稅填在哪一欄?填寫的時候只填預(yù)繳增值稅稅額,還是預(yù)繳增值稅稅額加上附加稅的合計金額?

84785018| 提問時間:2022 07/04 08:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
填到預(yù)繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額 只填預(yù)繳增值稅稅額
2022 07/04 08:09
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