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實(shí)務(wù)
問題已解決
六月底法人微信銷售一把吉他25200,(6.29號(hào))發(fā)票金額分別開了9000+9000+7200,法人需要把這錢打到對(duì)公賬戶上,但是上個(gè)月月底法人只打了一筆9000,那我剩下的兩張發(fā)票是等法人把對(duì)應(yīng)的金額打到對(duì)公賬戶上時(shí)(都七月份了),我再記賬嗎?
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速問速答(6.29號(hào))發(fā)票金額分別開了9000+9000+7200
需要在6月全部確認(rèn)收入。剩余款項(xiàng)掛其他應(yīng)收款-法人
2022 07/05 16:09
84784962
2022 07/05 16:10
老師真聰明!借其他應(yīng)收款-法人 貸主營業(yè)務(wù)收入對(duì)吧?從四月份開始都是免稅 所以不用寫那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)吧老師?
文文老師
2022 07/05 16:15
借其他應(yīng)收款-法人 貸主營業(yè)務(wù)收入。不用寫那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)
84784962
2022 07/05 16:20
還有法人購買的相機(jī) 記管理費(fèi)用 辦公費(fèi)嗎?還有我在咱會(huì)計(jì)學(xué)堂報(bào)名的費(fèi)用 記到管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
文文老師
2022 07/05 16:27
一題一問,請(qǐng)重新在公海中提問。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個(gè)數(shù)結(jié)算的
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