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老師,你好!員工購買辦公用品先墊付,老板再用自己的錢給員工報(bào)銷怎么走賬

84785034| 提問時(shí)間:2022 07/06 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款員工 借其他應(yīng)付款員工貸、其他應(yīng)付款老板
2022 07/06 12:25
84785034
2022 07/06 13:07
借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-老板 借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 這樣記賬可以嗎 或是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-老板
郭老師
2022 07/06 13:07
可以的,可以這么做的。
84785034
2022 07/06 13:10
那是不是要給老板開個(gè)收據(jù)
郭老師
2022 07/06 13:11
你好不需要開收據(jù)的?
郭老師
2022 07/06 13:11
你好不需要開收據(jù)的
84785034
2022 07/06 13:13
不開收據(jù)怎么能證明收到現(xiàn)金呢
郭老師
2022 07/06 13:15
你們哪里收到了現(xiàn)金?
郭老師
2022 07/06 13:15
什么時(shí)間做了現(xiàn)金,賬上就沒有體現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)金。
84785034
2022 07/06 13:18
我從老板那拿到了現(xiàn)金給員工報(bào)銷,不算收到現(xiàn)金嗎
84785034
2022 07/06 13:20
借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-老板 借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金
郭老師
2022 07/06 13:25
你好,那需要開收據(jù)的。
84785034
2022 07/06 13:28
老師,如果只寫借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-老板,是不是這種情況就不用寫收據(jù)
郭老師
2022 07/06 13:28
你好,對(duì)的是的,不需要寫的。
84785034
2022 07/06 13:31
感謝老師耐心解答
郭老師
2022 07/06 13:32
不用客氣,工作愉快。
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