問(wèn)題已解決

一般納稅人光有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么計(jì)提增值稅分錄怎么寫

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 17:58
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 07/06 17:59
84785031
2022 07/06 18:03
為什么要用轉(zhuǎn)出未交增值稅過(guò)渡一下
美橙老師
2022 07/07 14:35
轉(zhuǎn)出未交增值稅,是一個(gè)過(guò)渡賬戶,月末銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這些三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果需要交稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。你也可以不過(guò)渡直接轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以。
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