問題已解決

小規(guī)模納稅人,有一筆3月份的業(yè)務(wù)八千多,當(dāng)時沒開票,但一季度時已按未開票收入申報繳納了增值稅,但在二季度時,對方又要開發(fā)票,我們又按1%的稅率開了發(fā)票,現(xiàn)在該怎么處理呢? 但是現(xiàn)在未開票收入已經(jīng)是免稅了,怎么沖減之前已繳的增值稅呢?

84784982| 提問時間:2022 07/07 08:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去稅務(wù)局申報的,因?yàn)槟愕臒o票收入小,規(guī)模沒有單獨(dú)填寫的位置 借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
2022 07/07 08:49
84784982
2022 07/07 08:57
但是在開票軟件中導(dǎo)出來的發(fā)票統(tǒng)計中,有對應(yīng)的1%的稅額80幾塊錢,實(shí)際應(yīng)該不用再繳這個稅額才對吧?
郭老師
2022 07/07 08:58
你好不需要繳納的,這個不用教的。
84784982
2022 07/07 09:02
那就跟導(dǎo)出來的發(fā)票資料統(tǒng)計表不一致了,沒關(guān)系嗎?
郭老師
2022 07/07 09:02
好,沒有關(guān)系的,可以的。
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