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以上業(yè)務(wù)可以差額計(jì)征,比如客運(yùn)服務(wù),收入100,費(fèi)用90,按10元繳納增值稅?但是我開票是全額開票,如果我全額開票,客戶就可以多抵扣進(jìn)項(xiàng)了,等報(bào)增值稅的時(shí)候再差額報(bào)稅?行么?還是必須差額開票?

84784967| 提問時(shí)間:2022 07/07 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
好,這個(gè)業(yè)務(wù)不用開差額的。
2022 07/07 11:47
84784967
2022 07/07 12:14
雖然我繳稅是按照差額繳納,開票可以全額繳納,這讓我的客戶也可以多抵扣?什么業(yè)務(wù)必須開差額?
郭老師
2022 07/07 12:20
你好,對的是的勞務(wù)派遣的,還有旅游服務(wù)的那些開差額。
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