2022.3月開具正數(shù)普票和專票,4月沖紅,當(dāng)時(shí)普票專票1%稅率,現(xiàn)在普票免稅專票3%,做賬時(shí)普票的負(fù)數(shù)稅額影響到了專票的應(yīng)交稅額 例 專票正數(shù)金額51736.89 普票69641.18 稅額1552.11 稅額0 負(fù)數(shù)金額-5097.03 普票負(fù)數(shù)-4636.04 負(fù)數(shù)稅額-50.97 稅額-46.36 實(shí)際銷售金額46639.86 實(shí)際金額65005.14 實(shí)際稅額1501.14 稅額-46.36 所以我的小規(guī)模應(yīng)交增值稅稅額是1501.14 但是現(xiàn)在做完賬后應(yīng)交增值稅稅額是(1501.14-46.36=1454.78) 請(qǐng)問老師怎么做賬
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,差異部分是紅沖影響的,在開出普票紅沖發(fā)票的時(shí)候不要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)—46.36,把這個(gè)數(shù)直接沖營業(yè)收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)包含稅)
2022 07/07 12:39
84785038
2022 07/07 13:42
我是直接拿以前的分錄寫了負(fù)數(shù)
84785038
2022 07/07 13:43
并且老師,我是小規(guī)模公司,我之前的分錄寫的是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
肖肖老師~
2022 07/07 13:44
前期稅額為0,那用以前的分錄寫成負(fù)數(shù)也不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題的
肖肖老師~
2022 07/07 13:44
這個(gè)—46.36,你是怎么入賬的
閱讀 347
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,專票統(tǒng)計(jì)表,實(shí)際銷售金額=正數(shù)銷售金額-正數(shù)廢票金額+負(fù)數(shù)發(fā)票(負(fù)數(shù))-,稅額計(jì)算參照,對(duì)不 380
- 老師 請(qǐng)問下 哪里做錯(cuò)了 開了3%的紅字專票,,又開了1%的普票 3%的專票紅字負(fù)數(shù)金額-582524.28,稅額-17475.73, 1%的普票金額227821.78,稅額2278.22 怎么申報(bào)不了 435
- 開的專票正數(shù)金額少負(fù)數(shù)金額多,實(shí)際銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),普票金額不夠?qū)F睕_正,這種情況怎么報(bào)稅呀? 126
- 小規(guī)模納稅人季度普票加代開專票超過30萬,附加稅的基數(shù)金額是增值稅全部稅額?還是普票的稅額?因?yàn)榇_專票稅額是預(yù)繳的 759
- 一般納稅人,稅盤里開票數(shù)據(jù)有專票和普票,交增值稅的計(jì)算是專票銷項(xiàng)稅額+普票銷項(xiàng)稅額-專票進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅額,是嗎 529
最新回答
查看更多- 老師好,請(qǐng)問我們收入中有一部分是歸還給其他方。請(qǐng)問我退還給其他方時(shí),我如何入賬 10小時(shí)前
- 一個(gè)怎么用賬面原值,一個(gè)用賬面余值 16小時(shí)前
- 老師,請(qǐng)教一下到了年底增值稅銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)累計(jì)金額大想結(jié)清(還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目),新的年度不帶期初余額,該怎么做分錄?小規(guī)模只有應(yīng)交增值稅又該怎么做呢? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 8天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 8天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容