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本期增值稅有留抵,還需要填報(bào)加計(jì)抵減額嗎,對(duì)應(yīng)的加計(jì)抵減額如何做賬務(wù)處理

84784998| 提問時(shí)間:2022 07/07 17:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ? ? ? 現(xiàn)代服務(wù)或者? 生活服務(wù) 是可以加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅的;? ? ?繳納的時(shí)候:? ?借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益; 銀行存款??
2022 07/07 17:37
84784998
2022 07/07 17:53
目前沒到繳納階段呢,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅是1萬,進(jìn)項(xiàng)稅是5萬,然后不就有4萬的留抵了嗎,這樣情況下,我們還要填那個(gè)加計(jì)扣除的表嗎
meizi老師
2022 07/07 17:54
?你好 ;? 等著繳納了在做哈? ;現(xiàn)在不單獨(dú)做分錄 。? ? 需要; 你們先聲明??
84784998
2022 07/07 17:55
我們已經(jīng)提交聲明了,然后他不是有一個(gè)附表4嗎,那個(gè)是填寫本期加計(jì)抵減金額的地方,您的意思是我們本期不用交稅,所以不用填這個(gè)加計(jì)抵減的表了是嗎
meizi老師
2022 07/07 17:56
?你好; 聲明了的話? ? 那就不單獨(dú)寫了。? ? ?本期實(shí)際抵減欄次不寫;? ? 留底即可? ?
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