問題已解決

這個圖,余額表里應(yīng)收賬款科目里有一項(xiàng)是期末在貸方。 但是我現(xiàn)在錄入期初的時候,這個應(yīng)收賬款科目里只有借方。 這個數(shù)據(jù)改怎么錄

84785010| 提問時間:2022 07/08 17:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 應(yīng)收賬款在貸方; 你就錄入期初 計入 預(yù)收賬款欄次去? ?
2022 07/08 17:23
84785010
2022 07/08 17:31
好,那應(yīng)收賬款的貸方,就改到應(yīng)付里去嗎
meizi老師
2022 07/08 17:34
?你好 ;? ?應(yīng)收賬款貸方? ?轉(zhuǎn) 預(yù)收賬款欄次 。? ?預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款欄次? ?
84785010
2022 07/08 17:40
其他應(yīng)收款的貸方轉(zhuǎn)哪里,
meizi老師
2022 07/08 17:41
?你好;? 其他應(yīng)收款貸方轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款? ?
84785010
2022 07/08 17:46
其他應(yīng)付款本身也有這一樣的末級,那把兩個直接合并可以嗎? 另應(yīng)交稅費(fèi)的借方改成什么科目???
meizi老師
2022 07/08 17:58
?你好 ;? 可以的 。? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)借方? 不變哈? ??
84785010
2022 07/08 18:35
你好,幫我看看這個呢,怎么應(yīng)交稅費(fèi)里有借方還有貸方呢。 要改的話應(yīng)該如何改科目呢
meizi老師
2022 07/08 18:44
就是有結(jié)轉(zhuǎn)的情況,你要做增值稅明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn),就會借貸方產(chǎn)生金額的
84785010
2022 07/08 18:58
那我現(xiàn)在錄入初期的時候,怎么辦,錄不進(jìn)去
meizi老師
2022 07/08 19:04
你先結(jié)轉(zhuǎn)下,按余額錄入哈
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