問題已解決

老師,請問下,現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應付款,都是法人,銀行流水支出又不是法人?有影響嗎?還有現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上貨幣資金有幾萬多余額,其他應付款有一百多萬掛賬,是法人。這個賬怎么調(diào)整?

84785044| 提問時間:2022 07/10 17:35
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
首先,你這里對不上,你出具一個說明文件去證明這個業(yè)務就行了。貨幣資金幾百萬是沒有那么多嗎。
2022 07/10 17:38
84785044
2022 07/10 17:56
像這個資產(chǎn)負債表情況一樣 貨幣資金有余額,其他應付款有掛賬同時有影響嗎?第二季度資產(chǎn)負債表
陳詩晗老師
2022 07/10 17:56
你那個報表里面的每一項數(shù)據(jù)是根據(jù)你的實際情況來決定的,有多少就有多少,這個并不影響。
84785044
2022 07/10 18:11
購買庫存商品掛其他應付款還是應付賬款那個好做賬一些 銀行流水不明確的情況下
陳詩晗老師
2022 07/10 18:12
應付賬款,應付賬款是對于供應商的
84785044
2022 07/10 18:15
如果有的供應商沒有對公賬戶付款怎么辦?
陳詩晗老師
2022 07/10 18:17
應該要對公,沒有的,寫個情況說明說明一下
84785044
2022 07/10 18:24
還有上個月暫估的庫存商品,收到發(fā)票后多出600,沒有銀行賬,是掛其他應付款還是應付賬款?那個合適些?上面的會計分錄寫的對嗎?
陳詩晗老師
2022 07/10 18:25
借,庫存商品 貸,應付賬款,暫估
84785044
2022 07/10 19:14
那收到發(fā)票后多出600寫的分錄對嗎
陳詩晗老師
2022 07/10 19:20
沒問題,收到發(fā)票你本就需要按發(fā)票金額入賬處理的
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