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老師虛增暫估成本無法取得發(fā)票匯算清繳調(diào)增后補稅5.2萬,請問賬面暫估成本借:應付賬款貸:庫存商品 反沖后成本出負數(shù)咋辦,一直掛著負數(shù)嗎

84784968| 提問時間:2022 07/11 13:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,你需要紅沖的。
2022 07/11 13:07
郭老師
2022 07/11 13:07
紅沖暫估的你結(jié)轉(zhuǎn)的成本也得紅沖。
84784968
2022 07/11 13:26
老師成本紅沖會計分錄怎么處理
84784968
2022 07/11 13:27
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖會計分錄怎么做
郭老師
2022 07/11 13:29
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤給你寫了分錄。
84784968
2022 07/11 13:30
賬面未分配利潤總額就增加了,股東分紅就得交個稅是嗎
郭老師
2022 07/11 13:31
當時多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,你不就是虛減了?
郭老師
2022 07/11 13:31
再按照正確的來調(diào)整。
84784968
2022 07/11 13:50
老師賬面利潤分配-未分配利潤100萬,匯算清繳調(diào)增后100萬轉(zhuǎn)入未分配利潤總額就是就是200萬對嗎
郭老師
2022 07/11 13:52
是的是的,是這么做的。
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