問題已解決

老師,請問一下供應商去年給我司開的發(fā)票,我司一直沒有做賬和認證,現(xiàn)在要退貨退款怎么處理呢

84784969| 提問時間:2022 07/11 14:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先把收到的分錄補上,再做一筆相反的分錄。
2022 07/11 14:06
84784969
2022 07/11 14:10
發(fā)票可以直接不做賬嗎,供應商直接退款就沖賬了
玲老師
2022 07/11 14:16
。這樣不正規(guī),因為對方給您開發(fā)票了,稅務那邊能看。這樣不正規(guī),因為對方給您開發(fā)票了,稅務那邊能看到。
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