問題已解決
4月付房租水電租金,物業(yè)費,5月的時候收到發(fā)票,還是專票,怎么做賬? 4月做預(yù)付還是直接做費用,收到發(fā)票的時候怎么做?
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速問速答你好,4月份做預(yù)付賬款
5月份做到費用的
2022 07/11 17:05
84785007
2022 07/11 17:06
費用的摘要就寫了4月租金
84785007
2022 07/11 17:07
有一家,租金發(fā)票從4月拖到這個月,我都做預(yù)付?這跟權(quán)責(zé)發(fā)生制向違背吧
冉老師
2022 07/11 17:10
有一家,租金發(fā)票從4月拖到這個月,我都做預(yù)付?這跟權(quán)責(zé)發(fā)生制向違背吧
如果預(yù)付幾個月的話
借預(yù)付賬款
管理費用
貸銀行存款
84785007
2022 07/11 17:11
我們是按月付的,對方拖發(fā)票而已
84785007
2022 07/11 17:12
現(xiàn)在的情況是,我錢先付了,次月的時候發(fā)票才能收到,甚至幾個月之后的發(fā)票才能收到
冉老師
2022 07/11 17:17
本月的直接計入費用,未來月份計入預(yù)付賬款
冉老師
2022 07/11 17:17
然后下個月攤銷預(yù)付賬款到費用中
84785007
2022 07/11 17:19
我們都是當(dāng)月付,比如5月付5月的,但是發(fā)票是后面才開出來
84785007
2022 07/11 17:19
現(xiàn)在的問題是,費用是當(dāng)期發(fā)生,當(dāng)期付的,發(fā)票是后面才收到的,收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么做會計分錄,沖銷管理費用嗎
冉老師
2022 07/11 17:20
我們都是當(dāng)月付,比如5月付5月的,但是發(fā)票是后面才開出來
那你們直接計入費用
冉老師
2022 07/11 17:21
現(xiàn)在的問題是,費用是當(dāng)期發(fā)生,當(dāng)期付的,發(fā)票是后面才收到的,收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么做會計分錄,沖銷管理費用嗎
收到發(fā)票直接附在這個憑證后面
或者沖回直接的,重新按照發(fā)票做賬的
84785007
2022 07/11 17:24
專票有稅點,問題就是專票稅點這里,跨月出票,甚至跨幾個月
84785007
2022 07/11 17:25
我費用發(fā)生的時候
借:管理費用-房租
貸:銀行存款
收到發(fā)票:
借:應(yīng)交-進(jìn)項
貸:管理費用-房租
行嗎
冉老師
2022 07/11 17:26
借:管理費用-房租
貸:銀行存款
收到發(fā)票:
借:應(yīng)交-進(jìn)項?
貸:管理費用-房租
這個沒問題的
冉老師
2022 07/11 17:27
這個相當(dāng)于調(diào)整差額,到進(jìn)項稅的,專票的話,是沒問題的
84785007
2022 07/11 17:27
好的,謝謝您
冉老師
2022 07/11 17:31
不客氣,祝你工作順利
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