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小規(guī)模公司開具了758819.87專票(不含稅金額),3%普票105000,免稅票72700,請問老師增值稅申報(bào)表的普票部分如何填寫

84784988| 提問時(shí)間:2022 07/15 09:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 758819.87填寫到附表1的3%或者5%地方, 72700填寫到主表第10行,105000填寫到主表第12行
2022 07/15 09:36
84784988
2022 07/15 09:47
填了不對啊
王超老師
2022 07/15 09:51
提示是什么問題呢
84784988
2022 07/15 09:54
表中存在錯(cuò)誤,10行是紅色,提示銷售額超過起征點(diǎn),主表服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)10欄必須為0,12行黃色,
王超老師
2022 07/15 10:06
你第10行是72700,沒有超過45萬阿
84784988
2022 07/15 10:30
老師,我還有增值稅75萬,不填1,2欄就沒錯(cuò)
84784988
2022 07/15 10:35
老師,看上面的圖可能表達(dá)的清楚些,麻煩幫 我看看增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表該怎么填
王超老師
2022 07/15 10:37
105000填寫到主表第12行,減免表里面,先選擇3%免稅的優(yōu)惠政策, 然后再試一下
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